Starters binnen een onderneming, mensen die hun btw-kennis willen opfrissen, betrokken zijn bij de uitrol van een nieuw boekhoudsysteem of die gewoon een gezonde goesting hebben om zich in btw te verdiepen: het is het uitgelezen moment om alle regels op een interactieve manier door te nemen.
Tijdens deze tweedelige opleiding geven we een volledig overzicht van de geldende btw-regels aan de hand van praktische voorbeelden. Wanneer moet btw aangerekend worden? Onder welke voorwaarden kan een handeling vrijgesteld worden? Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek? ...
Programma
- Werking van het btw-systeem
- Wie is een belastingplichtige – soorten belastingplichtigen
- Formele verplichtingen
- De btw-aangifte: soorten aangiften – welke transacties moeten in welk rooster van de aangifte?
- De intracommunautaire opgave
- De jaarlijkse klantenlisting
- Intrastat
- Belastbare handelingen & waar vinden deze plaats
- Leveringen van goederen (lokaal/intracommunautair/uitvoer)
- Diensten
- Intracommunautaire verwervingen
- Invoer
- Vrijstellingen
- Schuldenaar van de btw
Wanneer is de btw verschuldigd door de medecontractant?
- Maatstaf van heffing
Wat met kortingen, verpakkingskosten, prijsvermindering,…?
Concrete cases van transacties binnen de EU en in- en uitvoer van goederen
- De factuur: verplichte factuurvermeldingen, belang van het bedrijfsproces, bewaring van facturen, elektronische facturatie, ...
- Praktische topics:- Doorrekening van kosten
- De btw-aftrekregels
- Algemene regels
- Beperkingen (autokosten/hotel- en restaurantkosten/onthaalkosten/...)
- Praktijkgevallen (handelsgeschenken, geschenken aan personeel, sponsoring…)
- Dubieuze debiteuren: hoe vorderen we een btw-bedrag terug?
- Btw en onroerend goed: huidige regels inzake de verhuur van onroerend goed, werken in onroerende staat, ...
- Handelingen in het buitenland: teruggave buitenlandse btw, etc.
Voor elk aspect gaan we in op de actualiteit zodat elke deelnemer een volledig up-to-date beeld heeft van de geldende regels. Daarnaast kijken wij naar de nieuwigheden (bv. e-invoicing) in de btw-reglementering.
Voor wie?
Financiële medewerkers, accountants, zaakvoerders en iedereen die in aanraking komt met btw en zich verder in de materie wil verdiepen.
Let wel: de sessie is niet toegankelijk voor professionele dienstverleners binnen accountancy, financial advisory en tax services.
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Tax Consultants van Deloitte Private - Accountancy & Advisory - Tax & Legal.
Kmo-portefeuille
Voor deze opleiding kan je ook gebruikmaken van de kmo-portefeuille. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op de kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.
Benodigde informatie kmo-portefeuille
- Het registratienummer van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: DV.O104126
- Type dienstverlening: opleiding
- Startdatum opleiding: 18/09/2025
- Einddatum opleiding: 25/09/2025
- Projectbedrag: € 1.000 voor leden, € 1.500 voor niet-leden
- Aantal opleidingsuren: 12
- Thema: Financiële geletterdheid